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预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出经济分类(款级) | 预算数 | 按支出功能科目(项级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 360.93 | 基本支出 | 922.27 | 社会保障和就业支出 | 106.14 |
1、 经费拨款(补助) | 360.93 | 工资福利支出 | 317.09 | 行政事业单位养老支出 | 106.14 |
其中:提前下达 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.14 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | |
2、非税收入 | 职业年金缴费 | 53.07 | 卫生健康支出 | 736.53 | |
专项收入 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.44 | 公立医院 | 736.53 | |
纳入预算行政事业性收费收入 | 公务员医疗补助缴费 | 23.22 | 中医(民族)医院 | 736.53 | |
罚没收入 | 其他社会保障缴费 | 8.62 | 住房保障支 | 79.60 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 住房公积金 | 79.60 | 住房改革支出 | 79.60 | |
其他 | 商品和服务支出 | 561.34 | 住房公积金 | 79.60 | |
3、政府性基金收入 | 专用材料费 | 542.94 | |||
4、预算内投资收入 | 其他商品和服务支出 | 18.40 | |||
二、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 43.84 | |||
三、事业单位经营收入 | 退休费 | 23.30 | |||
四、其他收入 | 医疗费补助 | 20.54 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||||
六、上级补助收入 |
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位编码(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业的补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 922.27 | 922.27 | 317.09 | 561.34 | 43.84 | ||||||||||||||||
922.27 | 922.27 | 317.09 | 561.34 | 43.84 | |||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 922.27 | 922.27 | 317.09 | 561.34 | 43.84 | |||||||||||||||
407008 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 736.53 | 736.53 | 131.35 | 561.34 | 43.84 | ||||||||||||
407008 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入 | 政府性基金收入 | 省提前下达预算 | 预算内投资收入 | |||||||||||||
非税小计 | 专项收入 | 国有资产有偿使用收入 | 一般非税收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | |||||||||||||||||
922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | ||||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | ||||||||||||||||
407008 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 736.53 | 175.18 | 175.18 | 561.34 | |||||||||||||
407008 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |
预算03表-1 | |
支出预算表 | |
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 |
支出经济分类 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 922.27 |
基本支出 | 922.27 |
工资福利支出 | 317.09 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.14 |
职业年金缴费 | 53.07 |
职工基本医疗保险缴费 | 46.44 |
公务员医疗补助缴费 | 23.22 |
其他社会保障缴费 | 8.62 |
住房公积金 | 79.60 |
商品和服务支出 | 561.34 |
专用材料费 | 542.94 |
其他商品和服务支出 | 18.40 |
对个人和家庭的补助 | 43.84 |
退休费 | 23.30 |
医疗费补助 | 20.54 |
预算03表-2 | ||||||||||||||||||||
支出预算分科目明细表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 922.27 | 922.27 | 317.09 | 561.34 | 43.84 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 736.53 | 736.53 | 131.35 | 561.34 | 43.84 | ||||||||||||||
02 | 公立医院 | 736.53 | 736.53 | 131.35 | 561.34 | 43.84 | ||||||||||||||
210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 736.53 | 736.53 | 131.35 | 561.34 | 43.84 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | ||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |
预算04表 | ||||||||||||||||||||||
基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 经济分类科目(类) | 资金来源 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | |||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入 | 政府性基金收入 | 省提前下达预算 | 预算内投资收入 | |||||||||||||||||
非税小计 | 专项收入 | 国有资产有偿使用收入 | 一般非税收入 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | ||||||||||||||||||
922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | |||||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | |||||||||||||||||
407008 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 商品和服务支出 | 561.34 | 561.34 | |||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 工资福利支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 对个人和家庭的补助 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | ||||||||||||||
407008 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 工资福利支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |
基本支出——工资福利支出预算表 | ||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 317.09 | 106.14 | 53.07 | 46.44 | 23.22 | 8.62 | 79.60 | |||||||||||
317.09 | 106.14 | 53.07 | 46.44 | 23.22 | 8.62 | 79.60 | ||||||||||||
407008 | 市中医院 | 317.09 | 106.14 | 53.07 | 46.44 | 23.22 | 8.62 | 79.60 | ||||||||||
407008 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 131.35 | 53.07 | 46.44 | 23.22 | 8.62 | |||||||||
407008 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 |
基本支出——对个人和家庭的补助预算表 | ||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 43.84 | 23.30 | 20.54 | |||||||||||||
43.84 | 23.30 | 20.54 | ||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 43.84 | 23.30 | 20.54 | ||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 43.84 | 23.30 | 20.54 |
预算04表-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出——商品和服务支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
合计 | 561.34 | 542.94 | 18.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
561.34 | 542.94 | 18.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 561.34 | 542.94 | 18.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 561.34 | 542.94 | 18.40 |
基本支出-其他资本性支出预算表 | ||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 其他资本性支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 信息网络购置及软件购置更新 | 公务用车购置 | 其他 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
“三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
预算06表 | ||||||||||||||||||||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 一级项目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | |||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入 | 政府性基金收入 | 省提前下达预算 | 预算内投资收入 | |||||||||||||||||
非税小计 | 专项收入 | 国有资产有偿使用收入 | 一般非税收入 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
预算06表 | |||||||||||||||||||||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入 | 政府性基金收入 | 省提前下达预算 | 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||
非税小计 | 专项收入 | 国有资产有偿使用收入 | 一般非税收入 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
项目支出预算表(按经济分类) | |||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
预算07表 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出经济分类(款级) | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
财政拨款 | 360.93 | 基本支出 | 360.93 | 社会保障和就业支出 | 106.14 |
1、经费拨款(补助) | 360.93 | 工资福利支出 | 317.09 | 行政事业单位养老支出 | 106.14 |
其中:省提前下达预算 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.14 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | |
2、非税收入 | 职业年金缴费 | 53.07 | 卫生健康支出 | 175.18 | |
专项收入 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.44 | 公立医院 | 175.18 | |
纳入预算行政事业性收费收入 | 公务员医疗补助缴费 | 23.22 | 中医(民族)医院 | 175.18 | |
罚没收入 | 其他社会保障缴费 | 8.62 | 住房保障支出 | 79.60 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 住房公积金 | 79.60 | 住房改革支出 | 79.60 | |
其他 | 对个人和家庭的补助 | 43.84 | 住房公积金 | 79.60 | |
3、政府性基金收入 | 退休费 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | |
4、预算内投资收入 | 医疗费补助 | 20.54 | 0.00 | 0.00 |
预算07-1表 | |||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 360.93 | 360.93 | 317.09 | 43.84 | |||||||||||||||||
360.93 | 360.93 | 317.09 | 43.84 | ||||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 360.93 | 360.93 | 317.09 | 43.84 | ||||||||||||||||
407008 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 175.18 | 175.18 | 131.35 | 43.84 | |||||||||||||
407008 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |
预算07表-2 | ||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算分科目明细表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设支出) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | |||||||||||||||||
合计 | 360.93 | 360.93 | 317.09 | 43.84 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 175.18 | 175.18 | 131.35 | 43.84 | |||||||||||||||
02 | 公立医院 | 175.18 | 175.18 | 131.35 | 43.84 | |||||||||||||||
210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 175.18 | 175.18 | 131.35 | 43.84 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | ||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |
预算07表-3 | |
财政拨款支出预算表 | |
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 |
支出经济分类 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 360.93 |
基本支出 | 360.93 |
工资福利支出 | 317.09 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.14 |
职业年金缴费 | 53.07 |
职工基本医疗保险缴费 | 46.44 |
公务员医疗补助缴费 | 23.22 |
其他社会保障缴费 | 8.62 |
住房公积金 | 79.60 |
对个人和家庭的补助 | 43.84 |
退休费 | 23.30 |
医疗费补助 | 20.54 |
预算07表-4 | |||||||||||||||||||||
经费拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设支出) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 360.93 | 360.93 | 317.09 | 43.84 | |||||||||||||||||
360.93 | 360.93 | 317.09 | 43.84 | ||||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 360.93 | 360.93 | 317.09 | 43.84 | ||||||||||||||||
407008 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 175.18 | 175.18 | 131.35 | 43.84 | |||||||||||||
407008 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |
预算07表-5 | ||||||||||||||||||||
经费拨款支出预算分科目明细表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设支出) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 360.93 | 360.93 | 317.09 | 43.84 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 175.18 | 175.18 | 131.35 | 43.84 | |||||||||||||||
02 | 公立医院 | 175.18 | 175.18 | 131.35 | 43.84 | |||||||||||||||
210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 175.18 | 175.18 | 131.35 | 43.84 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | ||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |
预算07表-6 | ||||||||||||||||||
经费拨款基本支出-工资福利支出 | ||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 小计 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 317.09 | 106.14 | 53.07 | 46.44 | 23.22 | 8.62 | 79.60 | |||||||||||
317.09 | 106.14 | 53.07 | 46.44 | 23.22 | 8.62 | 79.60 | ||||||||||||
407008 | 市中医院 | 317.09 | 106.14 | 53.07 | 46.44 | 23.22 | 8.62 | 79.60 | ||||||||||
407008 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 131.35 | 53.07 | 46.44 | 23.22 | 8.62 | |||||||||
407008 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 |
预算07表-7 | ||||||||||||||||
经费拨款基本支出-对个人和家庭补助 | ||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 小计 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 43.84 | 23.30 | 20.54 | |||||||||||||
43.84 | 23.30 | 20.54 | ||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 43.84 | 23.30 | 20.54 | ||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 43.84 | 23.30 | 20.54 |
预算07表-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款基本支出-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 小计 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
预算07表-2 | ||||||||||
经费拨款基本支出-其他资本性支出 | ||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 小计 | 其他资本性支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 信息网络购置及软件购置更新 | 公务用车购置 | 其他 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
预算07表-10 | |||||||||||||||||
经费拨款项目支出预算表(按经济分类) | |||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
预算08表 | |||||||||||||||||||||
事业收入安排预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
预算09表 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金收支预算表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 基金收入 | 合计 | 政府性基金支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
预算10表 | |||||||||||||||||||||
结余结转资金支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 561.34 | 561.34 | 561.34 | ||||||||||||||||||
561.34 | 561.34 | 561.34 | |||||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 561.34 | 561.34 | 561.34 | |||||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 561.34 | 561.34 | 561.34 |
预算11表 | ||||||||||||||||
非税收入计划表 | ||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 纳入预算管理部分 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | ||||||||||
2020年收入计划预计数 | 历年缴库结余预计数 | 2020年收入计划数预计数 | 专户结存数 | 可支配收入 | 2020年收入计划数预计数 | 专户结存数 | 可支配收入 | |||||||||
收入总数 | 上缴中央 | 部门划缴 | 统筹 | 政府调剂 | 可支配收入 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
预算13表 | ||||||||||||||||||||||
基本支出预算表(政府预算支出经济分类) | ||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 政府经济分类科目 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | |||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入 | 政府性基金收入 | 省提前下达预算 | 预算内投资收入 | |||||||||||||||||
非税小计 | 专项收入 | 国有资产有偿使用收入 | 一般非税收入 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | ||||||||||||||||||
922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | |||||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 922.27 | 360.93 | 360.93 | 561.34 | |||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 对事业单位经常性补助 | 878.43 | 317.09 | 317.09 | 561.34 | ||||||||||||||||
407008 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 工资福利支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 商品和服务支出 | 561.34 | 561.34 | |||||||||||||||
407008 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 工资福利支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | ||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 对个人和家庭的补助 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | |||||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 社会福利和救助 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | ||||||||||||||
407008 | 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 离退休费 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |
预算14表 | |||||||||||||||||||||||
项目支出预算表(政府预算支出经济分类) | |||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 政府经济分类科目 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入 | 政府性基金收入 | 省提前下达预算 | 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||
非税小计 | 专项收入 | 国有资产有偿使用收入 | 一般非税收入 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
政府采购-----集中采购预算表 | ||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 数量 | 金额 | 采购资金来源 | ||||||||||||
当年财政拨款收入安排 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | |||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入(含专项) | 专项收入 | 政府性基金收入 | 预算内投资收入 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
政府采购-----分散采购预算表 | ||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 数量 | 金额 | 采购资金来源 | ||||||||||||
当年财政拨款收入安排 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | |||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入(含专项) | 专项收入 | 政府性基金收入 | 预算内投资收入 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 购买服务项目 | 购买服务内容 | 购买服务方式 | 金额 | 采购资金来源 | ||||||||||||||
合计 | 当年财政拨款收入安排 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | |||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入(含罚没) | 专项收入 | 政府性基金收入 | 预算内投资收入 | 提前下达 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
预算16表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 领导干部人数 | 学生人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 行政 | 参照公务员管理的事业 | 全部补助事业 | 部分补助事业 | 自收自支 | 合计 | 在职人数 | 离退休人员 | 退职人员 | 临时工 | 聘用人员 | 长赡人员 | 遗属人数 | 在职 | 离休 | 退休 | 高等学校 | 中等专业(职业)学校 | 其他 | ||||||||||||||||
小计 | 行政 | 参照公务员管理的事业 | 全部补助事业 | 部分补助事业 | 自收自支 | 小计 | 离休 | 退休 | 省级 | 厅级 | 处级 | 科级 | 省级 | 厅级 | 处级 | 省级 | 厅级 | 处级 | |||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
合计 | 413 | 443 | 284 | 284 | 158 | 158 | 62 | 373 | 1 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
413 | 443 | 284 | 284 | 158 | 158 | 62 | 373 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
407008 | 市中医院 | 413 | 443 | 284 | 284 | 158 | 158 | 62 | 373 | 1 | 2 | 15 | 1 |
预算17表 | |||||||||||||||||||||||||||
资产情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位:407008市中医院 | |||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 公务用车编制数 | 一般公务用车(辆) | 执法执勤用车(辆) | 房屋面积(平方米) | 医院病床数 | 办公设备 | 通讯工具 | |||||||||||||||||||
一般公务用车 | 执法执勤用车 | 轿车 | 商务车 | 越野车 | 中大型客车 | 其他 | 轿车 | 商务车 | 越野车 | 中大型客车 | 其他 | 行政用房 | 教学用房 | 生活用房 | 其他 | 小型机 | 服务器 | 计算机 | 复印机 | 打印机 | 电梯 | 锅炉(吨位) | 总机中继线数(条) | 直拨电话(部) | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |